Selamat Datang di Repository Perpustakaan

Politeknik Negeri Madiun

Detail Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

Pembimbing 1
La Ode Abdullah, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Pembimbing 2
Gemelthree Ardiatus Subekti, S.A., M.A.

Download File

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM PEMBELIAN PADA PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)

RICHE YUGA DWI ARIANTI
213209052 / D3 Akuntansi

  • Dipublikasikan pada 22 Oktober 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian internal dari penerapan sistem pembelian yang ada di PT INKA (Persero) menurut buku Mulyadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data serta peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan dan membandingan unsur-unsur pengendalian sistem akuntansi di dalam buku Mulyadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pembelian di PT INKA (Persero) telah sesuai dan adanya dokumen pendukung yang lengkap pada sistem pembelian barang. 

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Pembelian Barang, Pengendalian Internal