Selamat Datang di Repository Perpustakaan

Politeknik Negeri Madiun

Detail Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

Pembimbing 1
La Ode Abdullah, S.E., Ak., M.Acc.
Pembimbing 2
Handika Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Download File

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA UMKM AGEN RARA JAYA TANGGULANGIN

Aileen Ramadhan
203209100 / D3 Akuntansi

  • Dipublikasikan pada 18 Oktober 2024

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat pada Agen Rara Jaya, serta untuk mengetahui pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Agen Rara Jaya apakah telah sesuai dengan penerapan komponen pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan Internal Control Questionnaires (ICQ). Teknik analisis data dengan cara mengevaluasi kemudian membandingkannya dengan standar pengendalian intern menurut COSO, serta mengumpulkan kelemahan dan potensi penyimpangan yang ada pada pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas. Hasil yang diperoleh dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM Agen Rara Jaya belum sesuai dengan lima komponen pengendalian intern menurut COSO dan masih ditemukan permasalahan terkait pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, pembagian tugas dan tanggung jawab karyawan yang belum sesuai, dan pencatatan yang belum menggunakan sistem terkomputerisasi. 

Kata kunci: Pengendalian Intern, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, COSO.