
Selamat Datang di Repository Perpustakaan
Politeknik Negeri Madiun
Detail Tugas Akhir
Dosen Pembimbing
Pembimbing 1
La Ode Abdullah, S.E., M.Acc., Ak., CA.Pembimbing 2
Ardila Prihadyatama, S.E., M.E.Download File
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAAN KAS PADA CV DEWI TANJUNG JAYA
Puri Ardianing Putri
203209105 / D3 Akuntansi- Dipublikasikan pada 22 Oktober 2024
Abstrak
Pengendalian internal yang dilakukan dengan benar maka proses pengendalian penerimaan kas dapat berjalan efektif dan efisien sehingga nantinya tidak menimbulkan risiko penyelewengan atas penerimaan kas. CV Dewi Tanjung Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pengelolaan air mineral. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat analisis ICQ (Internal Control Questionnaire). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang diterapkan di CV Dewi Tanjung Jaya sehingga nantinya akan dapat di ketahui bahwa pengendalian internal perusahaan sudah sesuai atau belum dengan kerangka pengendalian internal, serta membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas penerimaan kas pada CV Dewi Tanjung Jaya belum sepenuhya memadai dengan komponen pengendalian internal berbasis COSO. Terdapat dua komponen pengendalian internal yang sudah memadai yaitu komponen informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan, dan tiga komponen yang belum sepenuhnya memadai yaitu komponen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan aktivitas pengendalian.
Kata Kunci: Evaluasi, Pengendalian Internal, Penerimaan Kas.