Selamat Datang di Repository Perpustakaan

Politeknik Negeri Madiun

Detail Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

Pembimbing 1
Halleina Rejeki Putri Hartono, S.E., M.Acc., Ak.
Pembimbing 2
Hamim Tohari. S.T., M.Pd.

Download File

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DI PT. ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI MADIUN

Ananda Nabilah Putri Hindarto
213209003 / D3 Akuntansi

  • Dipublikasikan pada 18 Oktober 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh PT. Attaraya Mitra Konstruksi Madiun sesuai dengan teori COSO dalam sistem pengendalian internal piutang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu wawancara, pengumpukan data, mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal piutang, mendeskripsikan, dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan di PT. Attaraya Mitra Konstruksi Madiun belum sesuai. Berdasarkan 5 unsur pengendalian internal menurut teori COSO, masih terdapat unsur yang belum sesuai yaitu penaksiran risiko dan pemantauan. Sedangkan unsurunsur yang telah sesuai yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. 

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Piutang